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宁波专员办:“五步走”深入推进内控建设
更新时间:2019-03-10
 

一、加强部署,强化风险防控意识

二、制定制度,完善内控体系建设

办党组高度重视内控机制建设,强调深刻财政内控工作,是财政部党组深入贯彻党核心决定部署、完美财政体制权力运行监督和制约机制的主要举措,是优化财政管理系统、提升财政管理水平、防备业务危险和廉政风险的重要抓手。一是清楚内控目标,以风险为导向,将防控措施嵌入各项业务、流程和环节,强化全面治理和有效掌握,防范业务风险和廉政风险。二是在开展估算监管业务过程中,牢固树立风险防控意识,麻痹大意、得过且过的思维不得有。三是坚固学习,器重业务和学习相结合,在发展工作同时增强财政部相关内控制度的学习贯彻,切实将强化任务意识落到实处。

2018年以来,宁波专员办认真贯彻落实党的十九大跟十九届二中、三中全会精力,当真学习全国财政工作会议和专员办工作会议精神,准确理解新时代财政内控工作的新要求和新目的,为全面贯彻落实财政部“要在财政体系全面推进内部把持建设”的恳求,坚持发展“安排+轨制+检讨+落实+党建”五步走,踊跃推动内部节制建设。

财政部构建的由基本制度、专项内控方式、专员办内控方法和部内单位内控操作规程和高危险业务专项内控办法等的内控制度系统,对推进财政内控体系建设、完善风险防控机制起到了关键作用。2018年以来,我办对照检查流程以及《财政部关于全面加强和标准执法检查工作的见解》(财办[2017]9号)、《财政部对于印发涉企检查业务专项内部操纵办法的通知》(财监[2016]26号)等规定,对审核审批、检查调研、绩效评估跟内部管理等工作程序存在的问题,进行了进一步勘误和完善。2019年2月,为适应工作需要和尺度处室间协同配合,提高工作品德和效率,印发了《对加强宁波专员办业务工作协同机制看法的告诉》和《关于调解宁波专员办内部控制委员会及其办公室成员的告知》,进一步建立了“全办一盘棋、协调有序、高效运行”的协同管理机制,营造了一个团结、求实、高效的内部环境,推进内控建设再上新台阶。